内审:2025年3月中旬完成,出具相应内容的报告。
内控、风险评估:2025年5月中旬完成,出具相应内容的报告。
预算评审:按实际工作要求,预计在2025年9月底前完成,出具相应内容的报告。
税务咨询:预计在2025年12月初完成,出具相应内容的报告。
(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有要求,组织机构完整,管理制度健全,内控机制完善。财务状况良好,2022年、2023年无亏损情况。
******事务所营业执照和执业资格证书。
(三)项目负责人应当具有注册会计师执业资格,且具备近3年内3个以上内审或内控工作经验;相关工作人员应当具有相应的专业技能,具备近2年内2个以上内审或内控工作经验。
(四)有固定的办公场所且具有内部保密管理制度及条件。
(五)在“信用中国”网站(******)、中国政府采购网(******)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
(六)存在利害关系可能影响比选公益性的法人,其他组织和个人不得参加比选;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参与比选。
(七)本项目不接受联合体参加,中选后禁止转包或分包。
所有服务项目总额控制在8万元以内。
非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。
非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。
为北京市价格认证中心提供内审、内控、风险评估、预算评审和税务咨询等服务,并出具相应报告。(2024年单位预算安排约891万元,其中项目预算约225万元)。
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